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泾县蔡村镇
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索引号: 113417290032584027/202009-00007 组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 泾县蔡村镇 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 泾县蔡村镇人民政府2019年部门决算情况 文号:
发布日期: 2020-09-09 10:24
泾县蔡村镇人民政府2019年部门决算情况
发布时间:2020-09-09 10:24 来源:泾县蔡村镇 浏览次数: 字体:[ ]

泾县蔡村镇人民政府2019年部门决算情况

 

第一部分 泾县蔡村镇人民政府概况 

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看,泾县蔡村镇人民政府2019年度部门决算包括镇政府决算和本级所属事业单位决算共6个。

详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蔡村镇政府

2

蔡村镇农经农技

 

3

蔡村镇水利

4

蔡村镇广播

5

蔡村镇城建

6

蔡村镇计生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 泾县蔡村镇人民政府2019年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1522.56

一、一般公共服务支出

690.86

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

19.00

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

1.50

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

12.42

 

 

八、社会保障和就业支出

309.07

 

 

九、卫生健康支出

46.43

 

 

十、节能环保支出

24.88

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

205.90

 

 

十三、交通运输支出

3.96

 

 

十四、资源勘探信息等支出

142.08

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

66.46

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

1522.56

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1522.56

总计

1522.56

收入决算表

                                           

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1522.56

1522.56

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

690.86

690.86

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关事物

665.42

665.42

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

654.55

654.55

 

 

 

 

 

2010308

信访事务

10.87

10.87

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

14.84

14.84

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

14.84

14.84

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

19.00

19.00

 

 

 

 

 

20402

公安

19.00

19.00

 

 

 

 

 

2040220

执法办案

14.00

14.00

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

20502

普通教育

1.5

1.5

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

1.5

1.5

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

12.42

12.42

 

 

 

 

 

20708

广播电视

12.42

12.42

 

 

 

 

 

2070899

其他广播电视支出

12.42

12.42

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

309.07

309.07

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

119.54

119.54

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

58.82

58.82

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.85

52.85

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.31

3.31

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.56

4.56

 

 

 

 

 

20808

抚恤

95.51

95.51

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

19.19

19.19

 

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

2.25

2.25

 

 

 

 

 

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

50.22

50.22

 

 

 

 

 

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

23.85

23.85

 

 

 

 

 

20809

退役安置

8.46

8.46

 

 

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

8.46

8.46

 

 

 

 

 

20810

社会福利

27.91

27.91

 

 

 

 

 

2081004

殡葬

25.59

25.59

 

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

2.32

2.32

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

4.01

4.01

 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

0.10

0.10

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

3.91

3.91

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

1.89

1.89

 

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

43.02

43.02

 

 

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

43.02

43.02

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.73

8.73

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

8.73

8.73

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

46.43

46.43

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

14.86

14.86

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

11.32

11.32

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

3.54

3.54

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

31.57

31.57

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

25.67

25.67

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

5.90

5.90

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

24.88

24.88

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

24.88

24.88

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

24.88

24.88

 

 

 

 

 

213

农林水支出

205.90

205.90

 

 

 

 

 

21301

农业

30.47

30.47

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

30.47

30.47

 

 

 

 

 

21303

水利

5.66

5.66

 

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

5.66

5.66

 

 

 

 

 

21305

扶贫

12.00

12.00

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

12.00

12.00

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

157.77

157.77

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

115.03

115.03

 

 

 

 

 

2130707

农村综合改革示范试点补助

42.74

42.74

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

3.96

3.96

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

3.96

3.96

 

 

 

 

 

2140106

公路养护

3.96

3.96

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

142.08

142.08

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

142.08

142.08

 

 

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

142.08

142.08

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

66.46

66.46

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

66.46

66.46

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

58.73

58.73

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

7.73

7.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

1522.56

1522.56

1107.76

414.80

 

 

 

201

一般公共服务支出

690.86

659.88

30.98

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关事物

665.42

624.44

30.98

 

 

 

2010301

行政运行

654.55

624.44

30.98

 

 

 

2010308

信访事务

10.87

10.87

 

 

 

 

20113

商贸事务

14.84

14.84

 

 

 

 

2011308

招商引资

14.84

14.84

 

 

 

 

204

公共安全支出

19.00

 

19.00

 

 

 

20402

公安

19.00

 

19.00

 

 

 

2040220

执法办案

14.00

 

14.00

 

 

 

2040299

其他公安支出

5.00

 

5.00

 

 

 

205

教育支出

1.5

1.5

 

 

 

 

20502

普通教育

1.5

1.5

 

 

 

 

2050203

初中教育

1.5

1.5

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

12.42

12.42

 

 

 

 

20708

广播电视

12.42

12.42

 

 

 

 

2070899

其他广播电视支出

12.42

12.42

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

309.07

309.07

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

119.54

119.54

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

58.82

58.82

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.85

52.85

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.31

3.31

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.56

4.56

 

 

 

 

20808

抚恤

95.51

95.51

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

19.19

19.19

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

2.25

2.25

 

 

 

 

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

50.22

50.22

 

 

 

 

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

23.85

23.85

 

 

 

 

20809

退役安置

8.46

8.46

 

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

8.46

8.46

 

 

 

 

20810

社会福利

27.91

27.91

 

 

 

 

2081004

殡葬

25.59

25.59

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

2.32

2.32

 

 

 

 

20811

残疾人事业

4.01

4.01

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

0.10

0.10

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

3.91

3.91

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

1.89

1.89

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.89

1.89

 

 

 

 

20825

其他生活救助

43.02

43.02

 

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

43.02

43.02

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.73

8.73

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

8.73

8.73

 

 

 

 

210

卫生健康支出

46.43

46.43

 

 

 

 

21007

计划生育事务

14.86

14.86

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

11.32

11.32

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

3.54

3.54

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

31.57

31.57

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

25.67

25.67

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

5.90

5.90

 

 

 

 

211

节能环保支出

24.88

 

24.88

 

 

 

21104

自然生态保护

24.88

 

24.88

 

 

 

2110402

农村环境保护

24.88

 

24.88

 

 

 

213

农林水支出

205.90

12.00

193.90

 

 

 

21301

农业

30.47

 

30.47

 

 

 

2130104

事业运行

30.47

 

30.47

 

 

 

21303

水利

5.66

 

5.66

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

5.66

 

5.66

 

 

 

21305

扶贫

12.00

12.00

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

12.00

12.00

 

 

 

 

21307

农村综合改革

157.77

 

157.77

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

115.03

 

115.03

 

 

 

2130707

农村综合改革示范试点补助

42.74

 

42.74

 

 

 

214

交通运输支出

3.96

 

3.96

 

 

 

21401

公路水路运输

3.96

 

3.96

 

 

 

2140106

公路养护

3.96

 

3.96

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

142.08

 

142.08

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

142.08

 

142.08

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

142.08

 

142.08

 

 

 

221

住房保障支出

66.46

66.46

 

 

 

 

22102

住房改革支出

66.46

66.46

 

 

 

 

2210201

住房公积金

58.73

58.73

 

 

 

 

2210202

提租补贴

7.73

7.73

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1522.56

一、一般公共服务支出

690.86

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

19.00

 

 

五、教育支出

1.50

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

12.42

 

 

八、社会保障和就业支出

309.07

 

 

九、卫生健康支出

46.43

 

 

十、节能环保支出

24.88

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

205.90

 

 

十三、交通运输支出

3.96

 

 

十四、资源勘探信息等支出

142.08

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

66.46

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1522.56

本年支出合计

1522.56

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1522.56

合计

1522.56

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

1522.56

1107.76

414.80

1522.56

1107.76

414.80

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

690.86

659.88

30.98

690.86

659.88

30.98

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关事物

 

 

 

665.42

624.44

30.98

665.42

624.44

30.98

 

 

 

 

2010301

行政运行

 

 

 

654.55

624.44

30.98

654.55

624.44

30.98

 

 

 

 

2010308

信访事务

 

 

 

10.87

10.87

 

10.87

10.87

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

 

 

 

14.84

14.84

 

14.84

14.84

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

 

 

 

14.84

14.84

 

14.84

14.84

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

19.00

 

19.00

19.00

 

19.00

 

 

 

 

20402

公安

 

 

 

19.00

 

19.00

19.00

 

19.00

 

 

 

 

2040220

执法办案

 

 

 

14.00

 

14.00

14.00

 

14.00

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

 

 

 

5.00

 

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

1.5

1.5

 

1.5

1.5

 

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

1.5

1.5

 

1.5

1.5

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

 

 

 

1.5

1.5

 

1.5

1.5

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

12.42

12.42

 

12.42

12.42

 

 

 

 

 

20708

广播电视

 

 

 

12.42

12.42

 

12.42

12.42

 

 

 

 

 

2070899

其他广播电视支出

 

 

 

12.42

12.42

 

12.42

12.42

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

309.07

309.07

 

309.07

309.07

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

119.54

119.54

 

119.54

119.54

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

 

 

 

58.82

58.82

 

58.82

58.82

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

52.85

52.85

 

52.85

52.85

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

3.31

3.31

 

3.31

3.31

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

4.56

4.56

 

4.56

4.56

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

95.51

95.51

 

95.51

95.51

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

19.19

19.19

 

19.19

19.19

 

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

 

 

 

2.25

2.25

 

2.25

2.25

 

 

 

 

 

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

 

 

 

50.22

50.22

 

50.22

50.22

 

 

 

 

 

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

 

 

 

23.85

23.85

 

23.85

23.85

 

 

 

 

 

20809

退役安置

 

 

 

8.46

8.46

 

8.46

8.46

 

 

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

 

 

 

8.46

8.46

 

8.46

8.46

 

 

 

 

 

20810

社会福利

 

 

 

27.91

27.91

 

27.91

27.91

 

 

 

 

 

2081004

殡葬

 

 

 

25.59

25.59

 

25.59

25.59

 

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

 

 

 

2.32

2.32

 

2.32

2.32

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

4.01

4.01

 

4.01

4.01

 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

 

 

 

0.10

0.10

 

0.10

0.10

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

 

 

 

3.91

3.91

 

3.91

3.91

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

 

 

 

1.89

1.89

 

1.89

1.89

 

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

 

 

 

1.89

1.89

 

1.89

1.89

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

 

 

 

43.02

43.02

 

43.02

43.02

 

 

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

 

 

 

43.02

43.02

 

43.02

43.02

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

8.73

8.73

 

8.73

8.73

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

 

 

 

8.73

8.73

 

8.73

8.73

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

46.43

46.43

 

46.43

46.43

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

14.86

14.86

 

14.86

14.86

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

 

 

 

11.32

11.32

 

11.32

11.32

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

 

 

 

3.54

3.54

 

3.54

3.54

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

31.57

31.57

 

31.57

31.57

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

25.67

25.67

 

25.67

25.67

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 

 

 

5.90

5.90

 

5.90

5.90

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

24.88

 

24.88

24.88

 

24.88

 

 

 

 

21104

自然生态保护

 

 

 

24.88

 

24.88

24.88

 

24.88

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

 

 

 

24.88

 

24.88

24.88

 

24.88

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

205.90

12.00

193.90

205.90

12.00

193.90

 

 

 

 

21301

农业

 

 

 

30.47

 

30.47

30.47

 

30.47

 

 

 

 

2130104

事业运行

 

 

 

30.47

 

30.47

30.47

 

30.47

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

5.66

 

5.66

5.66

 

5.66

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

 

 

 

5.66

 

5.66

5.66

 

5.66

 

 

 

 

21305

扶贫

 

 

 

12.00

12.00

 

12.00

12.00

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

 

 

 

12.00

12.00

 

12.00

12.00

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

 

 

 

157.77

 

157.77

157.77

 

157.77

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

 

 

 

115.03

 

115.03

115.03

 

115.03

 

 

 

 

2130707

农村综合改革示范试点补助

 

 

 

42.74

 

42.74

42.74

 

42.74

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

3.96

 

3.96

3.96

 

3.96

 

 

 

 

21401

公路水路运输

 

 

 

3.96

 

3.96

3.96

 

3.96

 

 

 

 

2140106

公路养护

 

 

 

3.96

 

3.96

3.96

 

3.96

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

142.08

 

142.08

142.08

 

142.08

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

 

 

 

142.08

 

142.08

142.08

 

142.08

 

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

 

 

 

142.08

 

142.08

142.08

 

142.08

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

66.46

66.46

 

66.46

66.46

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

66.46

66.46

 

66.46

66.46

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

58.73

58.73

 

58.73

58.73

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

7.73

7.73

 

7.73

7.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

685.53

302

商品和服务支出

174.51

310

其他资本性支出

350.42

30101

  基本工资

169.94

30201

  办公费

5.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

190.17

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

162.50

30203

  咨询费

5.00

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助

 

30204

  手续费

2.00

31005

  基础设施建设

650.42

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

3.00

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

52.85

30206

  电费

8.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

3.31

30207

  邮电费

10.00

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

公务员医疗补助

5.90

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

8.73

30211

  差旅费

10.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

 住房公积金

66.46

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

 医疗费

25.67

30213

  维修()

1.00

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

10.00

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

242.72

30215

  会议费

1.05

31020

  产权参股

 

30301

  离休费

11.71

30216

  培训费

4.91

31099

  其他资本性支出

 

30302

  退休费

51.67

30217

  公务接待费

31.90

304

对企事业单位的补贴

 

30303

  退职(役)费

8.46

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30304

  抚恤金

21.44

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30305

  生活补助

148.58

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30306

  救济费

2.32

30226

  劳务费

20.00

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

20.00

307

债务利息支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

16.65

399

其他支出

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

3.54

30239

 其他交通费用

10.00

39906

  赠与

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

16.00

 

 

 

人员经费合计

933.25

公用经费合计

174.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  泾县蔡村镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 泾县蔡村镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1522.56万元、支出总计1522.56万元。与2018年相比,收、支总计各增加298.15万元,增加24.35%,主要原因:一是项目建设费用增加;二是人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1522.56万元,其中:财政拨款收入1522.56万元,占100%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1522.56万元,其中:基本支出1107.7万元,占72.76%;项目出414.86万元,占27.24%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1522.56万元,支出总计1522.56万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加298.15万元,增加24.35%,主要原因:一是项目建设费用增加;二是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1522.56万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少298.15万元,增加24.35%,主要原因:一是项目建设费用增加;二是人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1522.56万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加298.15万元,增加24.35%,主要原因:一是项目建设费用增加;二是人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1522.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出690.86万元,占45.37%;公共安全(类)支出19万元,占1.25%教育(类)支出1.5万元,占0.1%文化旅游体育与传媒(类)支出12.42万元,占0.82%社会保障和就业(类)支出309.07万元,占20.30%卫生与健康(类)支出46.43万元,占3.05%节能环保(类)支出24.88万元,占1.63%农林水(类)支出205.9万元,占13.52%交通运输(类)支出3.96万元,占0.26%资源勘探(类)支出142.08万元,占9.33%住房保障(类)支出66.46万元,占4.37%;。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1522.56万元,支出决算为1522.56万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1522.56万元,其中人员经费607.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费584.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县蔡村镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,泾县蔡村镇人民政府机关运行经费支出659.88万元,比2018年增加75.5万元,增长12.92%,主要原因是办公费用增加。

(二)政府采购支出情况。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,泾县蔡村镇人民政府共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。